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EXAMEN PROC DOCEMETACION2.docx

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PROCEDIMIENTO

Página n.º

Pág. /

GESTIÓN DOCUMENTACIÓN

Código

PR-01/00

Fecha

11/5/2017

Próx. Rev.

11/5/2022

P1

HISTÓRICO

Edición

Fecha de modificación

Motivo de la modificación

PR-01/00

11/5/2017

Redacción del procedimiento de gestión de documentación

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P2

OBJETIVO:

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P3

Se describe cómo se gestiona la documentación de los Laboratorios JJ. Tanto los documentos internos del Sistema de Gestión de Calidad como documentos externos necesarios.

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P4

DOCUMETOS DE REFERENCIA

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P5

La Norma UNE-EN-ISO-9001:2015

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P6

ÁMBITO:

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P7

Compete a todos el personal de los Laboratorios JJ, en la medida que redacten y/o utilicen los diversos documentos.

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P8

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

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P9

Será el Responsable del departamento de Gestión de calidad

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P10

DESARROLLO DEL PROCESO:

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P11

Este proceso se realiza en los siguientes apartados

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P12

1.- NIVELES DE DOCUMENTACIÓN

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P13

Nivel 1: Política de calidad, Manual de calidad, Organigrama, Mapa de Procesos,

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P14

Nivel 2: Procedimientos: Gestión de Documentación y procesos de apoyo, claves y estratégicos.

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P15

Nivel 3: Métodos de ensayo

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P16

Registros

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P17

2. CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS

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P18

Creación

Revisión

Codificación

Arxivo

Distribución

Destrucción

Política Calidad

Dirección general y Responsable de Gestión de Calidad

Anual

Sin codificación específica.

En armario del despacho del Resp SGC

Se comunica a las partes interesadas y se garantiza la implementación personal de la empresa

Se guarda 5 años los obsoletos y después se destruyen

Manual de Calidad y otros manuales

Dirección general y Responsable de Gestión de Calidad según Anexo 1

Bianual y cada vez que sea necesario

MQ-xx/yy

xx nº correlativo de manual

yy versión

En armario del despacho del Resp SGC

Se comunica a las partes interesadas y se garantiza la implementación personal de la empresa

Se guarda 5 años los obsoletos y después se destruyen

Organigrama

Dirección general y Responsable de Gestión de Calidad según plantilla Anexo 1

Bianual y cada vez que sea necesario

ORG-xx/yy

xx nº correlativo de manual

yy versión

En armario del despacho del Resp SGC

Se comunica a las partes interesadas y se garantiza la implementación personal de la empresa

Se guarda 5 años los obsoletos y después se destruyen

Mapa de procesos

Dirección general y Responsable de Gestión de Calidad según plantilla Anexo 1

Bianual y cada vez que sea necesario

MP-xx/yy

xx nº correlativo de manual

yy versión

En armario del despacho del Resp SGC

Se comunica a las partes interesadas y se garantiza la implementación personal de la empresa

Se guarda 5 años los obsoletos y después se destruyen

Documentos nivel 2

Responsable de Gestión de Calidad y Responsable del departamento correspondiente según plantilla Anexo 3

Cada 5 años y cada vez que sea necesario

PR-xx/yy

xx nº correlativo de manual

yy versión

En armario del despacho del Resp SGC

y copias controladas para el Responsable de departamento

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P19

Nivel 2:

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